División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.° 09121
21 de junio, 2021
DFOE-LOC-0373
Señoras
Susana Cubillo Moreno
scubillo28@gmail.com
Auditora Interna
Katherine Campos Porras
concejo@munihojancha.com
Secretaria Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA
Estimadas señoras:
Asunto: Sobre las políticas administrativas municipales para el
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Hojancha
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima
inmediata al recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Auditoría.
Se atienden los siguientes oficios recibidos en el Órgano Contralor el 03 de junio
de 2021, referentes a las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna que
ha adoptado ese gobierno local, según se detalla:
? Oficio n.° SCMH-644-19, de 18 de diciembre de 2019, que transcribe y notifica el
acuerdo único, adoptado en la Sesión Extraordinaria n.° 034-019 del 17 de
diciembre de 2019, sobre la necesidad de incorporar marca de registro de ingreso
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
mailto:scubillo28@gmail.com
mailto:concejo@munihojancha.com
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Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
DFOE-LOC-0373 2 21 de junio,2021
y salida en el texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de Hojancha. De manera textual se
plantea:
(...) Por tanto, de previo a la aprobación o modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Hojancha, propuesto por la Auditoría, se somete a conocimiento las
propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas antes
mencionadas. Por lo cual, se somete a conocimiento de la Auditora, para que
se r ...
Fecha publicación: 24/06/2021
Fecha emisión: 21/06/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS